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合阳县审计局开展内部审计专项检查

来源:市审计局 发布时间:2024-11-04 17:34

为贯彻落实《审计署关于内部审计工作的规定》和中共合阳县委审计委员会《关于进一步加强内部审计工作的意见》,近日,合阳县审计局对县级部门、企事业单位2023年度内部审计工作开展情况进行了专项检查。

本次专项检查方式分为自查和重点抽查,重点对内部审计领导体制、工作机制和机构人员配备等情况,内部审计制度建设和执行情况,内部审计项目实施及质量控制情况,社会审计机构出具的有关审计报告的核查等十一项内容进行检查,检查中发现审计计划、审计证据、审计底稿、审计报告、审计整改等要素不规范的问题,现场提出了规范内审工作意见建议,促进了内审业务规范,提高了各单位防范风险能力。

通过检查,各部门(单位)对内部审计工作开展必要性和重要性有了较高的认识,下一步,我局将持续加大我县内部审计机构设立,进一步扩大设立覆盖面;加强与市内审中心联系,接受指导和培训,不断提高我县内审工作水平,充分发挥内部审计的监督、预防作用;继续加大内审人员的培训,及时与部门(单位)内审人员沟通,了解各项工作的进展和存在的问题,为各项工作提供指导和帮助,确保内审工作顺利进行。(合阳县审计局 程小华)