为进一步强化行政机关内部审计监督职能,提升商务系统下属单位风险防控和内部治理能力,近日,临渭区审计局组织业务骨干对商务系统下属单位负责人及财务、内审相关人员开展内审专题培训。本次培训聚焦内审实务与规范化建设,通过理论讲解与案例分析相结合的方式,系统梳理了行政机关内审工作的关键环节,为参训单位夯实内控基础、深化整改落实提供指导。
培训内容从内部审计的定义与重要性为切入点,强调内审作为“第三道防线”在规范权力运行、防范廉政风险中的监督服务职能,阐明新时代内审工作对提升行政效能、保障政策落实的支撑作用。围绕内部审计的职责范围,详细解读了内审在财务收支审计、经济责任审计、项目管理审计及政策执行跟踪中的具体任务,明确内审应立足“监督、评价、建议”三位一体职能,重点关注资金使用效益、制度执行漏洞及权力运行风险点。

培训强调,内审工作需紧扣“政治性、规范性、实效性”,以服务改革发展为落脚点。商务局作为政策性强、业务复杂多样、注重资金绩效、与外部联系紧密的政府部门,内部审计工作在促进部门规范管理、提升资金使用效益、防范各类风险等方面发挥重要作用。区审计局将继续深化与商务系统的联动协作,加强业务指导,助力构建覆盖全面、管控有效的商务系统内审监督体系。
参训人员表示,此次培训内容详实、操作性强,为今后规范内部管理、防范体系风险提供了清晰路径。区商务局相关负责人要求下属单位以学促行,及时完成内控制度自查优化,切实将培训成果转化为治理效能。(临渭区审计局 法制股)

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